Výpis systémových zpráv
Tonery originální 53 pro KrP Praha
Systémové číslo: | T002/17/V00049069 |
---|---|
Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 237 802,00 | 287 740,42 | 30.01.2017 15:10:25 |
Pavel Danihelka 72820942 | Ano | 236 090,00 | 285 668,90 | 30.01.2017 10:14:57 |
PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 222 580,00 | 269 321,80 | 30.01.2017 13:49:36 |
AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 215 844,00 | 261 171,24 | 30.01.2017 09:58:50 |
Jiří Vašíček 49073397 | Ne | 280 190,59 | 339 030,62 | 22.01.2017 12:49:38 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 02.02.2017 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 215 844,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 261 171,24 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 45 327,24 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - tonery nové originální 118 ks - viz příloha Položky předmětu: - Název: Tonery originální pro KrP Praha - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Dodávka originálních tonerů pro laserové tiskárny a multifunkce - viz příloha. Součástí nabídky musí být příloha (pokud možno formátu .xls) s vyplněnou tabulkou s cenami včetně DPH u všech poptávaných typů tonerů. Stejná nabídková cena jako v příloze musí být uvedena v nabídkovém formuláři nabídky. V nabídce je nutno dodržet kapacitu tonerů - počet stran. Jedná se o tonery schválené výrobcem daného zařízení ( tiskárny, multifunkce) - nejedná se o alternativní tonery, nejedná se o renovované tonery. Doprava zboží dle objednávky do sídla KrP Praha je v ceně. Doba dodání do pěti pracovních dnů po obdržení objednávky. Platba na fakturu se splatností min. 14 dní po dodání zboží. Faktura nesmí překročit cenu objednávky. Smlouva o dodávce je uzavřena odsouhlasením objednávky zadavatele dodavatelem, případně dnem dodání zboží nebo jeho části. Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním této objednávky v Registru smluv v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Před realizací předmětu objednávky je nezbytné, aby dodavatel potvrzenou objednávku obratem vrátil zpět na Úřad práce České republiky, krajskou pobočku pro hl. m. Prahu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: zakázka |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Žerotínova 1143/38, Praha 3
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění od | 02.02.2017 | ||||||||
Předpokládaná doba plnění do | 09.02.2017 | ||||||||
Smlouva |