Domů  /  Zadávací řízení  /  Spotřební materiál pro…

Výpis systémových zpráv

Spotřební materiál pro tiskárny 1 2015

Systémové číslo: T002/15/V00020239
Zadavatel: Správa Národního parku Šumava
VZ: Uzamčena

Akce se zakázkou

Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti

Seznam uchazečů
Název Osloven výzvou Cena bez DPH Cena s DPH Datum a čas
PREMO s.r.o. 26251531 Ano 132 100,00 159 841,00 25.02.2015 00:03:56
IT Profi s.r.o. 26068460 Ano 159 530,00 193 031,30 24.02.2015 10:27:50
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy jednorázová smlouva
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva PREMO s.r.o. 26251531
Datum uzavření smlouvy 05.03.2015
Celková smluvní cena bez DPH 132 100,00
Celková smluvní cena s DPH 159 841,00
Sazba DPH v % 21,00
DPH 27 741,00
Měna koruna česká
Základní popis plnění
Předmět:
- Dodávka tonerů a náplní do tiskáren


Položky předmětu:
- Název: Tonery a náplně do tiskáren viz příloha A
- Kód z číselníku NIPEZ: 30192113-6 - Inkoustové náplně
- Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30192113-6 - Inkoustové náplně
- Popis: Požadované tonery a náplně jsou uvedeny v příloze A zadávací dokumentace.
- Parametry:
- Identifikace:
- Množství: 1
- Měrná jednotka: cenu uvést za celou dodávku


Místo plnění veřejné zakázky 1.máje 260, Vimperk
Ulice: 1.máje 260
Obec: 385 01 Vimperk
Stát: Česká republika - CZE
Region: Jihočeský kraj (CZ031)
Popis doby plnění Do 14 dní od podpisu smlouvy.
Smlouva

metodická nápověda

Kontextová navigace