Výpis systémových zpráv
Čtečka karet OMNIKEY - OB7117-045
Systémové číslo: | T002/17/V00050181 |
---|---|
Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 34 200,00 | 41 382,00 | 08.03.2017 08:23:32 |
Jan Heran 46792635 | Ano | 31 650,00 | 38 296,50 | 07.03.2017 16:46:50 |
GATEWAY PLUS s.r.o. 48534447 | Ne | 24 750,00 | 29 947,50 | 02.03.2017 11:56:39 |
REAGA s.r.o. 25678124 | Ano | 23 650,00 | 28 616,50 | 07.03.2017 09:25:07 |
ITAGE, spol. s r.o. 25879243 | Ano | 34 000,00 | 41 140,00 | 07.03.2017 11:05:56 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Ing. Karel PIŠTĚK, CSc. 12500984 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | cena | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 23.03.2017 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 17 750,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 21 477,50 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 3 727,50 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - 50x Čtečka čipových karet OMNIKEY USB CardMan 3121 obj.kód:OK3121 Zadavatel je oprávněn změnit zadávací podmínky nebo zakázku zrušit Položky předmětu: - Název: Čtečka čipových karet OMNIKEY USB CardMan 3121 obj.kód:OK3121 - Kód z číselníku NIPEZ: 30233300-4 - Čtecí zařízení pro karty smart card - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30233300-4 - Čtecí zařízení pro karty smart card - Popis: Čtečka čipových karet OMNIKEY USB CardMan 3121 obj.kód:OK3121 - Parametry: - Identifikace: - Množství: 50 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7117 - 045. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. | ||||||||
Smlouva | objednávka |