Výpis systémových zpráv
Disky do serveru DELL T710 - OB7114-224
Systémové číslo: | T002/14/V00016651 |
---|---|
Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Thein Systems a.s. 27675645 | Ne | 115 980,00 | 140 335,80 | 08.11.2014 18:52:23 |
DELL Computer , spol. s r. o. 45272808 | Ano | 89 160,00 | 107 883,60 | 07.11.2014 18:49:32 |
Netfox s.r.o. 27574032 | Ano | 101 760,00 | 123 129,60 | 05.11.2014 20:02:47 |
CatIT s.r.o. 24758469 | Ne | 116 000,00 | 140 360,00 | 10.11.2014 01:22:25 |
ITAGE, spol. s r.o. 25879243 | Ne | 115 400,00 | 142 538,00 | 07.11.2014 17:08:20 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | DELL Computer , spol. s r. o. 45272808 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší cena | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 24.11.2014 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 89 160,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 107 883,60 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 18 723,60 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - disk 600GB SAS 6Gbps 15k 3.5" HD Hot Plug Fully Assembled Položky předmětu: - Název: disk 600GB SAS 6Gbps 15k 3.5" HD Hot Plug Fully Assembled - Kód z číselníku NIPEZ: 30233130-1 - Magnetické diskové paměťové jednotky - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30233130-1 - Magnetické diskové paměťové jednotky - Popis: disk 600GB SAS 6Gbps 15k 3.5" HD Hot Plug Fully Assembled s rámečkem) určený do do serveru DELL T710. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 20 - Měrná jednotka: ks - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 5 000,00 |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7114 - 224. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. | ||||||||
Smlouva |